[Funland] Nhờ giải đáp về thuế!

trungduong2211

Xe tăng
Biển số
OF-48358
Ngày cấp bằng
10/10/09
Số km
1,743
Động cơ
21 Mã lực
Như tít ạ, em có chút khúc mắc về nộp thuế, đã tìm đọc trên mạng mà vẫn mông lung vì không phải chuyên ngành, nên lên đây lập thớt nhờ các cụ/ mợ có kinh nghiệm tư vấn, giải đáp giúp em một cách thấu đáo, dễ hiểu nhất, cụ thể như sau:
- Cơ quan em làm việc là đơn vị sự nghiệp có thu, dùng hóa đơn đỏ thông thường (hóa đơn trực tiếp).
- Hàng năm, cơ quan cấp trên có chỉ định và ký hợp đồng với cơ quan em một số đầu việc, kế toán cơ quan cấp trên căn cứ vào loại hóa đơn bên em xuất, đã yêu cầu ghi rõ vào hợp đồng là không được hoàn thuế giá trị gia tăng. Các khoản chi phí khác như lập dự toán, chi phí chung, khấu hao.... cũng không được tính.
- Em là người được giao chủ trì thực hiện các công việc đó, khi triển khai thực hiện nhiều hạng mục phải thuê bên ngoài, chịu 10% VAT (thường 2/3 tổng dự toán phải chịu VAT). 1/3 còn lại chấm công thực hiện cho anh chị em thì sẽ bị trừ 10% thuế thu nhập cá nhân. Khoản này không trừ ngay trước khi chi trả cho anh em, mà thường cuối năm kế toán mới thông báo số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, nên em vẫn phải chủ động trích lại để dự phòng.
- Khi xong việc làm chứng từ thanh quyết toán, kế toán cơ quan em lại bắt trừ tiếp 10% thuế, theo kiểu cơ quan cấp trên giao 100 triệu chẳng hạn, thì chứng từ chỉ đươc làm 90 triệu, tất cả các hạng mục đều phải tự động bớt đi 10%. Như vậy, tổng cộng mất 20% thuế.
Các cụ/mợ cho em hỏi kế toán cơ quan em trừ thêm 10% thuế, với hóa đơn thông thường, mà lại không thể hiện trên chứng từ như vậy có đúng không? Nếu không đúng, thì mình lấy căn cứ gì để phản biện, bảo vệ để lấy đủ kinh phí được giao thực hiện.
Còn ngược lại, đúng phải trừ thuế tiếp, thì chứng từ chỉ thể hiện 90% như vậy có đúng không. Hay bọn em vẫn làm đủ 100% kinh phí được giao, xong trong quyết toán ghi vào dòng trừ 10% thuế. Chứ như hiện tại, em không biết kế toán xử lý với 10% kinh phí bớt lại này thế nào?
Em cảm ơn các cụ/ mợ trước!
 

hailuatn

Xe container
Biển số
OF-13656
Ngày cấp bằng
2/3/08
Số km
7,730
Động cơ
77,613 Mã lực
Cái món này nó tế nhị, không ai tư vấn chi tiết công khai cho cụ được đâu. Quan trọng là bản thân cụ thấy thỏa đáng là được. Còn không chỉ còn cách gặp chính kế toán bên cụ đề nghị họ giải thích cho thỏa đáng thì thôi.
 

Ga_son

Xe tăng
Biển số
OF-6072
Ngày cấp bằng
20/6/07
Số km
1,859
Động cơ
73,405 Mã lực
Cơ quan của cụ sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên Doanh thu do đó các khái niệm khấu trử VAT hay trừ các chi phí hợp lý ko cần quan tâm. Thuế TNDN và thuế VAT được cơ quan thuế ấn định trên doanh thu. Việc kế toán họ trừ 10% em cho là hợp lý.
 

VCHDHN

Xe container
Biển số
OF-146690
Ngày cấp bằng
22/6/12
Số km
7,823
Động cơ
6,862 Mã lực
Em thì hiểu rằng bất cứ 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào cũng phải được thể hiện:)
 

trungduong2211

Xe tăng
Biển số
OF-48358
Ngày cấp bằng
10/10/09
Số km
1,743
Động cơ
21 Mã lực
Cái món này nó tế nhị, không ai tư vấn chi tiết công khai cho cụ được đâu. Quan trọng là bản thân cụ thấy thỏa đáng là được. Còn không chỉ còn cách gặp chính kế toán bên cụ đề nghị họ giải thích cho thỏa đáng thì thôi.
Quan trọng nhất là em muốn biết trừ tiếp thuế như vậy có đúng không, và khoản bị trừ cũng không thể hiện trên chứng từ thanh quyết toán như vậy có đúng không? Em cứ hình dung, 10% đó nó phải thể hiện như trên hợp đồng, hóa đơn VAT cơ. Đương nhiên bị trừ thêm thì anh em sẽ bị giảm thu nhập ạ. Vì kinh phí được giao thực hiện đã không được tính VAT (chủ yếu là chi phí trực tiếp nhân công, vật liệu), khi làm thực tế vẫn phải trừ 10%VAT xong lại trừ thêm 10% thuế nữa.
Còn hỏ kế toán thì khó, mình ngoại đạo, họ chuyên nghiệp, kiểu gì họ cũng lách giải thích được.
 
Chỉnh sửa cuối:

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
3,893
Động cơ
80,017 Mã lực
Quan trọng nhất là em muốn biết trừ tiếp thuế như vậy có đúng không, và khoản bị trừ cũng không thể hiện trên chứng từ thanh quyết toán như vậy có đúng không? Em cứ hình dung, 10% đó nó phải thể hiện như trên hợp đồng, hóa đơn VAT cơ. Đương nhiên bị trừ thêm thì anh em sẽ bị giảm thu nhập ạ. Vì kinh phí được giao thực hiện đã không được tính VAT (chủ yếu là chi phí trực tiếp nhân công, vật liệu), khi làm thực tế vẫn phải trừ 10%VAT xong lại trừ thêm 10% thuế nữa.
Đơn vị cụ sử dụng hóa đơn trực tiếp, có nghĩa là nộp thuế VAT theo tỷ lệ % tính trên doanh thu và không được khấu trừ VAT đầu vào. Tùy theo lĩnh vực mà tỷ lệ % này khác nhau, tuy nhiên, đều dưới 10% (do không được khấu trừ). Việc trích thuế của kế toán là đúng, nhưng mức 10% thì không chuẩn.
 

ngotominh567

Xe đạp
Biển số
OF-735652
Ngày cấp bằng
10/7/20
Số km
42
Động cơ
3,346 Mã lực
Tuổi
28
khoản này thì em k dc rành lắm hóng các cụ ạ
 

trungduong2211

Xe tăng
Biển số
OF-48358
Ngày cấp bằng
10/10/09
Số km
1,743
Động cơ
21 Mã lực
Em thì hiểu rằng bất cứ 1 nghiệp vụ kinh tế phát sinh nào cũng phải được thể hiện:)
Vâng, em cũng rất băn khoăn chỗ này, vì chẳng hạng nếu nộp thuế khoán doanh thu theo năm (cái này em k ở bộ phận kt nên k biết) mà đầu việc nào kế toán cũng trừ 10% thuế thì sẽ chênh dôi nhiều ạ
Đơn vị cụ sử dụng hóa đơn trực tiếp, có nghĩa là nộp thuế VAT theo tỷ lệ % tính trên doanh thu và không được khấu trừ VAT đầu vào. Tùy theo lĩnh vực mà tỷ lệ % này khác nhau, tuy nhiên, đều dưới 10% (do không được khấu trừ). Việc trích thuế của kế toán là đúng, nhưng mức 10% thì không chuẩn.
Cơ quan của cụ sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp trên Doanh thu do đó các khái niệm khấu trử VAT hay trừ các chi phí hợp lý ko cần quan tâm. Thuế TNDN và thuế VAT được cơ quan thuế ấn định trên doanh thu. Việc kế toán họ trừ 10% em cho là hợp lý.
Em mới gúc và đọc thêm về phương pháp khấu trừ và trực tiếp thì phát hiện biểu thuế suất hàng hóa dịch vụ bên em chịu thuế 5% (hoạt động văn hóa, triển lãm theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC). Như vậy mình có thể lấy căn cứ này để phản biện với kế toán được chứ?
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
3,893
Động cơ
80,017 Mã lực
Vâng, em cũng rất băn khoăn chỗ này, vì chẳng hạng nếu nộp thuế khoán doanh thu theo năm (cái này em k ở bộ phận kt nên k biết) mà đầu việc nào kế toán cũng trừ 10% thuế thì sẽ chênh dôi nhiều ạ


Em mới gúc và đọc thêm về phương pháp khấu trừ và trực tiếp thì phát hiện biểu thuế suất hàng hóa dịch vụ bên em chịu thuế 5% (hoạt động văn hóa, triển lãm theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC). Như vậy mình có thể lấy căn cứ này để phản biện với kế toán được chứ?
Nếu sản phẩm của cụ chịu thuế VAT 5% thì cơ quan cụ chỉ phải đóng 5% cho cơ quan thuế thôi. Tuy nhiên còn thuế TNDN nữa mà em chưa rõ bên cụ cũng theo phương pháp khoán hay như thế nào. Làm rõ thêm khoản này mới nói chuyện với kế toán được.
 
Chỉnh sửa cuối:

Ga_son

Xe tăng
Biển số
OF-6072
Ngày cấp bằng
20/6/07
Số km
1,859
Động cơ
73,405 Mã lực
Vâng, em cũng rất băn khoăn chỗ này, vì chẳng hạng nếu nộp thuế khoán doanh thu theo năm (cái này em k ở bộ phận kt nên k biết) mà đầu việc nào kế toán cũng trừ 10% thuế thì sẽ chênh dôi nhiều ạ
Em mới gúc và đọc thêm về phương pháp khấu trừ và trực tiếp thì phát hiện biểu thuế suất hàng hóa dịch vụ bên em chịu thuế 5% (hoạt động văn hóa, triển lãm theo Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC). Như vậy mình có thể lấy căn cứ này để phản biện với kế toán được chứ?
Thuế theo phương pháp trực tiếp áp trên doanh thu gồm VAT và TNDN cụ nhé cụ phải tìm hiểu biểu thuế để biết bên cụ đóng tổng 2 thứ là bao nhiêu, tuy nhiên còn các chi phí quản lý chi phí trả lương cho kế toán, khối gián tiếp...các chi phí khác VPP, TSCĐ, công cụ dụng cụ..thì lấy ở đâu ra hả cụ?
 

trungduong2211

Xe tăng
Biển số
OF-48358
Ngày cấp bằng
10/10/09
Số km
1,743
Động cơ
21 Mã lực
Thuế theo phương pháp trực tiếp áp trên doanh thu gồm VAT và TNDN cụ nhé cụ phải tìm hiểu biểu thuế để biết bên cụ đóng tổng 2 thứ là bao nhiêu, tuy nhiên còn các chi phí quản lý chi phí trả lương cho kế toán, khối gián tiếp...các chi phí khác VPP, TSCĐ, công cụ dụng cụ..thì lấy ở đâu ra hả cụ?
Vì là nhiệm vụ trên giao/ đặt hàng phải thực hiện nên cấp trên nói thẳng chỉ cho chi phí trực tiếp. Các khoản chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị vật tư phục vụ thì em đã đưa vào dự toán. Các khoản thuê ngoài thì họ cũng cộng đủ nhân công vật liệu máy móc VAT rồi. TSCĐ thì không tính vì đây là các hoạt động đột xuất, ngắn hạn. Lương thì anh em vẫn hưởng lương nn trả hàng tháng. Tuy nhiên ai tham gia thì em vẫn chấm công thực hiện để có thêm thu nhập kể cả kế toán, Nhưng nhiều khi trừ thêm 10% mà lạm hết vào phần bồi dưỡng cho anh em, vì các khoản thuê ngoài vẫn phải trả đủ.
Nếu sản phẩm của cụ chịu thuế VAT 5% thì cơ quan cụ chỉ phải đóng 5% cho cơ quan thuế thôi. Tuy nhiên còn thuế TNDN nữa mà em chưa rõ bên cụ cũng theo phương pháp khoán hay như thế nào. Làm rõ thêm khoản này mới nói chuyện với kế toán được.
Vâng, em cũng định lấy cái thuế suất 5% ra để nói chuyện với kế toán, nhưng k biết họ có các bài nào để bảo vệ. Vì chắc chắn họ sẽ không nói cho mình cq nộp thuế khoán bao nhiêu hay thế nào.
 

frankQ

Xe hơi
Biển số
OF-558832
Ngày cấp bằng
16/3/18
Số km
115
Động cơ
198 Mã lực
Tuổi
33
Thuế nó báo đóng VAT thì trên hóa đơn bao giờ cũng thể hiện, cái này là nộp cho nhà nước theo đúng quy định, không có chuyện lách hay gì cả.
Lăn tăn ở chỗ xếp giao 10 đồng ông phải cắt thêm ra 10% ngoài mục VAT kia thì về đâu. Về sếp thì đừng hỏi thêm, về kế toán thì ông làm cho ra nhẽ!
 

Leanh65

Xe container
Biển số
OF-375348
Ngày cấp bằng
27/7/15
Số km
5,582
Động cơ
1,593,542 Mã lực
Vì là nhiệm vụ trên giao/ đặt hàng phải thực hiện nên cấp trên nói thẳng chỉ cho chi phí trực tiếp. Các khoản chi phí văn phòng phẩm, trang thiết bị vật tư phục vụ thì em đã đưa vào dự toán. Các khoản thuê ngoài thì họ cũng cộng đủ nhân công vật liệu máy móc VAT rồi. TSCĐ thì không tính vì đây là các hoạt động đột xuất, ngắn hạn. Lương thì anh em vẫn hưởng lương nn trả hàng tháng. Tuy nhiên ai tham gia thì em vẫn chấm công thực hiện để có thêm thu nhập kể cả kế toán, Nhưng nhiều khi trừ thêm 10% mà lạm hết vào phần bồi dưỡng cho anh em, vì các khoản thuê ngoài vẫn phải trả đủ.

Vâng, em cũng định lấy cái thuế suất 5% ra để nói chuyện với kế toán, nhưng k biết họ có các bài nào để bảo vệ. Vì chắc chắn họ sẽ không nói cho mình cq nộp thuế khoán bao nhiêu hay thế nào.
Theo em thì ngoài cái thuế trực tiếp 5% kia ra thì kế toán họ phải nộp thêm thuế TNDN 20% tính trên phần xuất hóa đơn - các chi phí. Các chi phí này bao gồm các khoản tiền công lao động,vật tư, tb, bồi dưỡng người làm trực tiếp, các khoản phải thuê ngoài, lương cho nv quản lý ( kt, ql...vv). Có thể kt họ không tính cụ thể, chỉ áng 10% trên số tiền trả công cho anh em. Do đó khi làm dự toán cụ nên đưa hết các khoản phải chi vào ( kể cả chi bồi dưỡng, chi nộp thuế vv) thì khi quyết toán nó mới khớp được. Vì quyết toán có nghĩa là tổng hợp lại tất cả các khoản chi phát sinh trên thực tế, không phải con số "dự toán" . Nhưng con số Quyết toán bao giờ nó cũng thấp hơn con số xuất hóa đơn trả cho đơn vị cấp trên. Vì làm là phải có "lãi" hoặc ít ra là đủ nộp thuế và ăn "công" chứ nếu trả hết cho các cụ đúng 100 đ như con số xuất hóa đơn về Tổng thì kt chi nhánh lấy đâu ra tiền nộp thuế TNDN cho cơ quan thuế.:D Nếu giỏi vẽ ra thì kt làm chi phí đúng = Doanh thu xuất hóa đơn, khỏi nộp thuế TNDN thì không được thu 10% kia nữa.
 
Chỉnh sửa cuối:

tungLam.nwl

Xe tăng
Biển số
OF-316505
Ngày cấp bằng
19/4/14
Số km
1,152
Động cơ
1,699,306 Mã lực
Thuế TNCN, VAT thì theo các cụ trên, còn trừ lại 10% hay ít hơn hay nhiều hơn thì khả năng bù đắp cho những chi phí quản lý chung của cơ quan.
 

77665508

Xe tăng
Biển số
OF-160815
Ngày cấp bằng
15/10/12
Số km
1,618
Động cơ
55,431 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
10% sau là theo quy chế chi tiêu nội bộ thôi, VAT quái gì phần đấy. Nghe đơn vị sự nghiệp có thu là hiểu. Cơ mà bên cụ k chịu quản lý phí à?
 

Kiabuoisang

Xe container
Biển số
OF-12324
Ngày cấp bằng
29/12/07
Số km
6,213
Động cơ
56,150 Mã lực
Nơi ở
Chả nói đâu !!!
Hiểu như này cho dễ cụ nhé:
+ Đơn vị SN có thu và xác định thuế 10% tính trên doanh thu phát sinh. 10% đó là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.
Ví dụ: Tổng hoá đơn trực tiếp là 100tr thì thuế là 10tr trong đó thuế TNDN là 5tr và GTGT là 5tr.
+ Cho nên cái cụ được hưởng là 100-10 = 90tr
Số 10tr kia là nộp thuế.
+ Còn thuế TNCN thì về nguyên tắc phải thu từ cá nhân, về lý cụ đi thu của cá nhân chứ cụ ko mất. Còn cụ ko thu được thì kệ cụ.
Túm lại: kế toán họ giữ 10tr tiền thuế và tiền thuế tncn khấu trừ khi chi trả thu nhập. Nếu giữ hơn là không đúng.
Cụ băn khoăn gì nữa ko?
 
Chỉnh sửa cuối:

trungduong2211

Xe tăng
Biển số
OF-48358
Ngày cấp bằng
10/10/09
Số km
1,743
Động cơ
21 Mã lực
10% sau là theo quy chế chi tiêu nội bộ thôi, VAT quái gì phần đấy. Nghe đơn vị sự nghiệp có thu là hiểu. Cơ mà bên cụ k chịu quản lý phí à?
Theo em thì ngoài cái thuế trực tiếp 5% kia ra thì kế toán họ phải nộp thêm thuế TNDN 20% tính trên phần xuất hóa đơn - các chi phí. Các chi phí này bao gồm các khoản tiền công lao động,vật tư, tb, bồi dưỡng người làm trực tiếp, các khoản phải thuê ngoài, lương cho nv quản lý ( kt, ql...vv). Có thể kt họ không tính cụ thể, chỉ áng 10% trên số tiền trả công cho anh em. Do đó khi làm dự toán cụ nên đưa hết các khoản phải chi vào ( kể cả chi bồi dưỡng, chi nộp thuế vv) thì khi quyết toán nó mới khớp được. Vì quyết toán có nghĩa là tổng hợp lại tất cả các khoản chi phát sinh trên thực tế, không phải con số "dự toán" . Nhưng con số Quyết toán bao giờ nó cũng thấp hơn con số xuất hóa đơn trả cho đơn vị cấp trên. Vì làm là phải có "lãi" hoặc ít ra là đủ nộp thuế và ăn "công" chứ nếu trả hết cho các cụ đúng 100 đ như con số xuất hóa đơn về Tổng thì kt chi nhánh lấy đâu ra tiền nộp thuế TNDN cho cơ quan thuế.:D Nếu giỏi vẽ ra thì kt làm chi phí đúng = Doanh thu xuất hóa đơn, khỏi nộp thuế TNDN thì không được thu 10% kia nữa.
Thuế TNCN, VAT thì theo các cụ trên, còn trừ lại 10% hay ít hơn hay nhiều hơn thì khả năng bù đắp cho những chi phí quản lý chung của cơ quan.
Hiểu như này cho dễ cụ nhé:
+ Đơn vị SN có thu và xác định thuế 10% tính trên doanh thu phát sinh. 10% đó là 5% thuế GTGT và 5% thuế TNDN.
Ví dụ: Tổng hoá đơn trực tiếp là 100tr thì thuế là 10tr trong đó thuế TNDN là 5tr và GTGT là 5tr.
+ Cho nên cái cụ được hưởng là 100-10 = 90tr
Số 10tr kia là nộp thuế.
+ Còn thuế TNCN thì về nguyên tắc phải thu từ cá nhân, về lý cụ đi thu của cá nhân chứ cụ ko mất. Còn cụ ko thu được thì kệ cụ.
Túm lại: kế toán họ giữ 10tr tiền thuế và tiền thuế tncn khấu trừ khi chi trả thu nhập.
Cụ băn khoăn gì nữa ko?
Em giải thích thêm thế này ạ. Nói là nhiệm vụ trên giao nhưng hoàn toàn là do em quan hệ đi xin việc với các cơ quan cấp trên. Từ đề xuất tới lập dự toán, bảo vệ kinh phí với cấp trên. Khi được duyệt thì chủ động triển khai, tự làm thủ tục thanh quyết toán với cấp trên để tiền về tk cq, xong thì tự lo chứng từ thanh quyết toán rút ra chi trả. Tất cả các chi phí từ thấp nhất như trả công cho bảo vệ hướng dẫn đỗ xe, tạp vụ làm vệ sinh, photo tài liệu tới chi trả cho bên ngoài, nộp cq em đã tính đủ. Các mục chi phí quản lý, lập dự toán, kế toán lúc đầu em cũng đưa vào nhưng trên không cho vì nói đây là nhiệm vụ chính trị phải làm. Thôi thế cũng được miễn là cơ quan có thành tích, anh em có thêm công ăn việc làm, kể cả chi phí cho kế toán k được duyệt thì em vẫn tính toán đưa riêng kín đáo. Về những dịch vụ này kế toán bên em nhàn lắm, họ không phải thò tay thò chân gì cả. Sau khi hoàn thành công việc em kéo được tiền về rồi thì tự làm toàn bộ chứng từ quyết toán chuyển cho họ, họ chỉ xem ngày tháng thực hiện hợp đồng, hóa đơn bên ngoài, các hạng mục, khối lượng, đơn giá có khớp với quyết định chỉ định và hợp đồng với cấp trên hay không thôi. Thế nhưng lần nào cũng phải sửa đi sửa lại có khi chỉ là 1 câu 1 từ dù chứng từ dự án sau đã bám theo dự án trước đã thanh quyết toán xong để làm. Hoặc giả quy trình thanh quyết toán họ k nói hết ngay từ đầu, nhất là với đối tác bên ngoài. Đầu tiên họ bảo phải có giấy tờ này chứng từ kia, nhưng khi lấy về xong thì lại bảo phải thêm cái a, cái b, rất là ức chế vì phải gửi đi gửi lại nhiều lần, nhất là với những đơn vị ở các tỉnh khác. Nhất là liên quan đến xuất hóa đơn bên ngoài, kt chưa chốt thì mình chưa dám báo xuất hóa đơn, nhỡ có lệch chút thì đền tiền VAT ốm, mà chờ thì lại bị xa ngày thanh lý, nhưng kt cứ ung dung như không, có khi tiền về cả đôi ba tháng họ chưa giải quyết xong cho mình, tuần đôi tuần giục lại bảo sửa thêm cái này, bổ sung thêm cái kia. Em đã chuyển cq đôi ba lần, nhưng cái này hình như là bệnh nghề nghiệp của kế toán hay sao ý.
Ps: Cảm ơn các cụ mợ đã vào chia sẻ, tư vấn, giờ em đã xác định được việc nói chuyện về thuế suất 5%, nếu k được thì chắc cũng thôi. Xong em xin phép xóa thớt ạ.
 
Chỉnh sửa cuối:

77665508

Xe tăng
Biển số
OF-160815
Ngày cấp bằng
15/10/12
Số km
1,618
Động cơ
55,431 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em giải thích thêm thế này ạ. Nói là nhiệm vụ trên giao nhưng hoàn toàn là do em quan hệ đi xin việc với các cơ quan cấp trên. Từ đề xuất tới lập dự toán, bảo vệ kinh phí với cấp trên. Khi được duyệt thì chủ động triển khai, tự làm thủ tục thanh quyết toán với cấp trên để tiền về tk cq, xong thì tự lo chứng từ thanh quyết toán rút ra chi trả. Tất cả các chi phí từ thấp nhất như trả công cho bảo vệ hướng dẫn đỗ xe, tạp vụ làm vệ sinh, photo tài liệu tới chi trả cho bên ngoài, nộp cq em đã tính đủ. Các mục chi phí quản lý, lập dự toán, kế toán lúc đầu em cũng đưa vào nhưng trên không cho vì nói đây là nhiệm vụ chính trị phải làm. Thôi thế cũng được miễn là cơ quan có thành tích, anh em có thêm công ăn việc làm, kể cả chi phí cho kế toán k được duyệt thì em vẫn tính toán đưa riêng kín đáo. Về những dịch vụ này kế toán bên em nhàn lắm, họ không phải thò tay thò chân gì cả. Sau khi hoàn thành công việc em kéo được tiền về rồi thì tự làm toàn bộ chứng từ quyết toán chuyển cho họ, họ chỉ xem ngày tháng thực hiện hợp đồng, hóa đơn bên ngoài, các hạng mục, khối lượng, đơn giá có khớp với quyết định chỉ định và hợp đồng với cấp trên hay không thôi. Thế nhưng lần nào cũng phải sửa đi sửa lại có khi chỉ là 1 câu 1 từ dù chứng từ dự án sau đã bám theo dự án trước đã thanh quyết toán xong để làm. Hoặc giả quy trình thanh quyết toán họ k nói hết ngay từ đầu, nhất là với đối tác bên ngoài. Đầu tiên họ bảo phải có giấy tờ này chứng từ kia, nhưng khi lấy về xong thì lại bảo phải thêm cái a, cái b, rất là ức chế vì phải gửi đi gửi lại nhiều lần, nhất là với những đơn vị ở các tỉnh khác. Nhất là liên quan đến xuất hóa đơn bên ngoài, kt chưa chốt thì mình chưa dám báo xuất hóa đơn, nhỡ có lệch chút thì đền tiền VAT ốm, mà chờ thì lại bị xa ngày thanh lý, nhưng kt cứ ung dung như không, có khi tiền về cả đôi ba tháng họ chưa giải quyết xong cho mình, tuần đôi tuần giục lại bảo sửa thêm cái này, bổ sung thêm cái kia. Em đã chuyển cq đôi ba lần, nhưng cái này hình như là bệnh nghề nghiệp của kế toán hay sao ý.
Ps: Cảm ơn các cụ mợ đã vào chia sẻ, tư vấn, giờ em đã xác định được việc nói chuyện về thuế suất 5%, nếu k được thì chắc cũng thôi. Xong em xin phép xóa thớt ạ.
Cụ k cần giải thích nhiều em hiểu mà, em cũng từng công tác tại đơn vị sự nghiệp nhiều năm. Cụ nói bệnh kế toán ko đúng, đó chỉ là bệnh của kế toán Nhà nước thôi. Trước em cũng vậy, việc mình làm, chứng từ đầu vào mình làm sẵn đóng thành bộ mang lên tài vụ chỉ việc xem, ấy vậy mà vẫn còn làm mình làm mẩy kiểu "chị bảo nhiêu việc có phải mỗi việc của em đâu" :-o:-o. Bên em là trừ cả VAT và chi phí quản lý, nói dễ hiểu em ký đc việc 110tr thì cơ quan cắt 10% VAT của giá trị trước VAT là 10tr, căt 19% quản lý phí là 19tr tức là còn 71tr. Trong 71 trđấy em chỉ đc ứng 70% tức độ 50tr, 30% kia giữ lại đến cuối nămđể dự phòng cho một số "chi phí khác". Cuối năm sẽ lấy lại đc 1ít từ cái 30% đấy, túm lại cầm về 60-65tr. Em té nhà nước lâu rồi, hãm bỏ mẹ. Cơ chế bên cụ em thấy còn nhẹ.
 

ar3a

Xe điện
Biển số
OF-64406
Ngày cấp bằng
19/5/10
Số km
3,893
Động cơ
80,017 Mã lực
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top